| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지역사회 복지사업 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회서비스가 취약한 지역에 서비스 제공을 지원해 서비스를 균형 있게 공급하고, 지역주민의 삶의 질 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 97,144,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | ○ 취약지에 서비스를 제공할 ’거점 제공기관‘을 선정해 서비스를 제공하도록 하고 지원 ○ 인근지역 기관을 거점기관으로 선정(출장비, 수가 지원), 지역 내 신규기관 육성 등으로 취약지에 서비스 공급 |
||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | 국 50% / 도 25% / 시25% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 72,858,000 | -48,572,000 | 24,286,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 24,286,000 | -7,286,000 | 17,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 24,286,000 | -20,643,000 | 3,643,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 24,286,000 | -20,643,000 | 3,643,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,033,000 | 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 | 2,023,000 |